Την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται αλλά και τις κινήσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση της προκειμένου να κατορθώσει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις αποτυπώνουν οι οικονομικές καταστάσεις για το 2024 της Βιομηχανίας Υποδημάτων Δ. Ι. Φειδάς ΑΕ, η οποία είναι γνωστή για το brand Boxer.
Μια ακόμη χρονιά κάμψης
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, o κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 5,81 εκατ. ευρώ από 6,77 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας μείωση 14,17%. Αντίστοιχα, το κόστος πωλήσεων διαμορφώθηκε στα 5,01 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 10,17% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Την ίδια στιγμή, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης κινήθηκαν ανοδικά. Η επιβάρυνση έφτασε τις 77.909 ευρώ, μια αύξηση 3,64% που αποτυπώνει την πίεση στο λειτουργικό κομμάτι. Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης παρέμεινε αρνητικό και μάλιστα διευρύνθηκε. Οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,34 εκατ. ευρώ, έναντι 1,73 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση 35,56%.
Τα συσσωρευμένα βάρη απειλούν την συνέχεια
Στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρετια πως η εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και εντόπισε του ακόλουθους παράγοντες, που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα:
- Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των € 26.814.852,32 (31/12/2024)
- Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονται στο ποσό ευρώ -10.227.589,37 την 31/12/2024
- Η αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό € 22.656.608,72.
- Η Εταιρεία έχει ρυθμισμένες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς συνολικού ποσού € 14,4 εκατ. περίπου και γενικά αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας, δεδομένου ότι έχει εξαντλήσει τα πιστωτικά όρια δανεισμού που της έχουν χορηγήσει οι τράπεζες.
Οι αιτίες του προβλήματος
Οι κυριότερες αιτίες για την διαμορφωθείσα κατάσταση, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι α) η ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου εργοστασίου με την έναρξη της οικονομικής κρίσης,
β) η μείωση του κύκλου εργασιών ως συνέπεια της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και το κλείσιμο μίας σειράς εμπόρων λιανικής,
γ) ο αποκλεισμός της εταιρείας από το 2014 έως σήμερα σε τραπεζικό δανεισμό,
(δ) η μη χρηματοδότηση της εταιρείας από τις πιστώτριες τράπεζες το 2018 στο πλαίσιο της επικυρωθείσας δικαστικά συμφωνίας εξυγίανσης με βάση τον προηγούμενο ΠτΚ (άρθρο 106β του ν. 3588/2007),
ε) η απόφαση της πολιτείας για αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ του Μαρτίου 2020 έως και τον Μάιο του 2021 ως μέτρο πρόληψης της εξάπλωσης της πανδημίας (Covid-19),
στ) η απόφαση της Πολιτείας για αναστολή πληρωμής των αξιογράφων (επιταγών κλπ.) ως μέτρο οικονομικής ενίσχυσης των εμπόρων του λιανεμπορίου κατά το χρονικό διάστημα από τον Μαρτίου 2020 έως και τον Ιούνιο του 2021 και
ζ) Ο συνδυασμός των πρόσφατων γεωπολιτικών εντάσεων, της ενεργειακής κρίσης και της διατήρησης του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα που είχαν ως συνέπεια την μείωση της αγοραστικής δύναμής των καταναλωτών και την αύξηση του κόστους παραγωγής.
«Τα γεγονότα αυτά τα οποία μεμονωμένα και συνολικά αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επομένων δώδεκα μηνών από την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της».
Η νέα στρατηγική
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η εταιρεία όπως σημειώνεται έχει προβεί στις ακόλουθες δράσεις:
α) Εκπόνησε ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την επανάκαμψη της εταιρείας και την ανάπτυξή της συνάπτοντας σημαντικές συμβάσεις συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού. Παράλληλα δίνεται έμφαση στις εξαγωγές (Βαλκάνια, Κύπρος, Ανατολική Ευρώπη και Αραβικές Χώρες), στη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις υποδημάτων και στη σύναψη συμβάσεων facon για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου.
β) Προχώρησε στην παραγωγή και σχεδίαση νέων προϊόντων (γυναικεία και αθλητικά υποδήματα, δερμάτινα αξεσουάρ) που ταιριάζουν στις ανάγκες των καταναλωτών σε συνεργασία με προμηθευτές εξωτερικού, που απαιτούν σχεδόν μηδενικές συμπληρωματικές επενδύσεις. Ταυτόχρονα συντελείται αναδιάρθρωση του δικτύου πωλήσεων για να συμβαδίσει με τις κορυφαίες εμπορικές περιοχές στην Ελλάδα ενώ έχει ήδη δημιουργήσει και λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα για άμεσες πωλήσεις B2C και άμεσα θα τεθεί σε λειτουργία και η εφαρμογή Β2Β για ηλεκτρονικές πωλήσεις χονδρικής με στόχο την αύξηση των κύκλου εργασιών της εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% τους επόμενους 24 με 36 μήνες.
γ) Ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιοργάνωσης με νέο οργανόγραμμα που ταιριάζει στις εξελισσόμενες τάσεις του κλάδου και εγκατάσταση
Το Νέο Επιχειρηματικό Σχέδιο το οποίο έχει υιοθετήσει η εταιρεία έχει τις εξής επιδιώξεις :
α) μεταμόρφωση της εταιρείας από μια αμιγώς παραγωγική σε μια εμπορική και παραγωγική εταιρεία με την εφαρμογή ενός νέου σχεδίου πωλήσεων και μάρκετινγκ β) η προσαρμογή των λειτουργικών δαπανών με σκοπό τη σταδιακή μείωση του κόστους παραγωγής κατά 3% ετησίως την πρώτη τριετία (χωρίς αποσβέσεις) ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά τα προϊόντα στην εγχώρια και διεθνή αγορά,
γ) η υποχρεωτική στροφή προς τις εξαγωγές κυρίως προς την ρωσική αγορά όπου δραστηριοποιούμασταν παλαιότερα
δ) η δημιουργία και προώθηση νέων προϊόντων (τσάντα, πορτοφόλι, ζώνη) και μοντέλων υποδημάτων,
ε) η εφαρμογή ενός σχεδίου μάρκετινγκ με ναυαρχίδα τη διαφήμιση που θα απορροφά το 3 - 3,5% των πωλήσεων κάθε χρόνο με σκοπό την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και τη διευκόλυνση των πωλήσεων είτε μέσω του e-shop που ξεκίνησε δυναμικά το 2021 είτε μέσω καταστημάτων τρίτων.
Η συμφωνία εξυγίανσης
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με έγγραφο που αναρτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στο ΓΕΜΗ, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 33/2025 απόφασή του προχώρησε στην επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της Βιομηχανίας Υποδημάτων Δ. Ι. Φειδάς Α.Ε. Η δικαστική επικύρωση της συμφωνίας έρχεται τρία χρόνια μετά τη στιγμή που η εταιρεία και οι πιστώτριες τράπεζες είχαν καταλήξει σε αυτή (19/1/2022).
Οι κυριότερες προτάσεις της εταιρείας σύμφωνα με το νέο σχέδιο εξυγίανσης όπως αυτό κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αφορά ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της. Συνοπτικά οι ρυθμίσεις αφορούν :
- Την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων ύψους 8.695,8 χιλ. ευρώ την 31.10.2021 σε 14 ετήσιες δόσεις μετά από διαγραφή οφειλής 8.504,7 χιλ. ευρώ από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης και έσχατη ημερομηνία αποπληρωμής την 31/12/2037 και περίοδο χάριτος 2 ετών.
- Την διαγραφή υποχρεώσεων σε προμηθευτές και πιστωτές ύψους 5.139.046,40 από τη συνολική υποχρέωση ύψους 6.136.578.92 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των υποχρεώσεων θα αποπληρωθεί κατά το ποσό των 997.532,52 ευρώ σε διάστημα δέκα έξι (16) ετών.
- Την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους ύψους 99.151,54 ευρώ σε διάστημα 3 ετών.
- Την αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους 1.184.152,82 ευρώ και προς το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 4.968.392,76 ευρώ σε 192 δόσεις ενώ θα διαγραφούν ποσά 1.144.726,60 ευρώ και 4.802.970,72 ευρώ αντίστοιχα.